Приказ минстроя Ставропольского края от 31.07.2014 N 295 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "Теплосеть" по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года"



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 31 июля 2014 г. № 295

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕПЛОСЕТЬ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 21.10.2015 № 244)

В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, и Положением о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 328, приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества "Теплосеть" по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра
А.В.БУТЕНКО





Утверждено
приказом
министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 31 июля 2014 г. № 295

Согласовано
Исполняющий обязанности главы
администрации города-курорта
А.А.СОБОЛЕВ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕПЛОСЕТЬ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 21.10.2015 № 244)

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТЕПЛОСЕТЬ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Наименование инвестиционной программы
Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Теплосеть" по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года (далее - инвестиционная программа)
Основание для разработки инвестиционной программы
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

"Схема теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года";

Постановление администрации города-курорта Кисловодска от 11.03.2014 № 210 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Теплосеть"
Заказчик инвестиционной программы
Администрация города-курорта Кисловодска
Разработчик инвестиционной программы
Открытое акционерное общество "Теплосеть"
Исполнитель инвестиционной программы
Открытое акционерное общество "Теплосеть" (далее - ОАО "Теплосеть")
Цели инвестиционной программы
Инвестиционная программа разработана в целях повышения технологической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска
Задачи инвестиционной программы
строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска с целью повышения ее технической оснащенности путем внедрения новой техники и технологии;

обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов;

обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города-курорта Кисловодска;

снижение эксплуатационных затрат и стоимости услуг по теплоснабжению;

снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска;

улучшение экологической ситуации в городе-курорте Кисловодске
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы
2015 - 2028 годы
Основные мероприятия инвестиционной программы
Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска;

внедрение энергосберегающих инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и транспорта тепловой энергии

В ходе реализации инвестиционной программы планируется:

построить одну котельную;

произвести реконструкцию и модернизацию 11 котельных, 17,92 километра тепловых сетей;

закрыть шесть котельных, расположенных в подвалах жилых домов;

осуществить мероприятия по установке узлов учета;

произвести монтаж ИТП;

внедрить мероприятия по повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы
Общий объем финансовых потребностей составляет - 1489947 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий инвестиционной программы - 1146097,7 тыс. рублей
Источники финансирования инвестиционной программы
Собственные средства ОАО "Теплосеть", в том числе:
прибыль, направляемая на инвестиции (средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, плата за подключение к системе теплоснабжения);

амортизационные отчисления по объектам инвестирования
Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы
В результате реализации инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:
- обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска;

- созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы централизованного теплоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;

- обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города-курорта Кисловодска при одновременном снижении стоимости услуг по теплоснабжению;

- снижения коммерческих потерь;

- достигнуты значения целевых индикаторов, установленных настоящей инвестиционной программой;

- обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств при сохранении приемлемой ценовой политики
Контроль за ходом реализации инвестиционной программы
Контроль и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1. Анализ существующей системы централизованного
теплоснабжения города-курорта Кисловодска.
Оценка надежности обеспечения тепловой
энергией потребителей

Существующая система теплоснабжения города-курорта Кисловодска формировалась в 70 - 80-е годы прошлого столетия в основном на базе ведомственных котельных, постепенно передаваемых в муниципальную собственность.
Развитие системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска с 1990 года приостановлено из-за отсутствия строительства объектов жилищно-бытового назначения.
В настоящее время ОАО "Теплосеть" является основной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей более 70% полезного отпуска тепловой энергии потребителям города-курорта Кисловодска.
Анализ состояния системы теплоснабжения, эксплуатируемой ОАО "Теплосеть", показывает, что наиболее актуальной проблемой является моральная и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования котельных и трубопроводов тепловых сетей. Эти неблагоприятные факторы вызывают: повышенные расходы потребляемых энергоресурсов, рост затрат на поддержание в рабочем состоянии котельного оборудования и тепловых сетей, наличие непроизводительных потерь тепловой энергии при ее транспортировке, а также в значительной мере снижают надежность работы всей системы теплоснабжения.
Системный анализ данных по техническому состоянию тепломеханического оборудования и тепловых сетей, структуры действующих тарифов на тепловую энергию, а также прогнозных данных по росту тепловых нагрузок и их распределению по локальным зонам теплоснабжения (тепловым районам) показал, что необходимо не просто восстановление в прежнем виде тепловых источников и тепловых сетей, а их модернизация на основе внедрения современных инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и транспорта тепловой энергии, и за счет этого снизить в будущем эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой тепловой энергии.
Системный анализ баланса тепловой мощности по тепловым (планировочным) районам показал, что в целом по зоне теплоснабжения ОАО "Теплосеть" располагаемых тепловых мощностей тепловых источников достаточно для обеспечения теплоснабжения до понижения среднесуточной температуры наружного воздуха до расчетной величины (-16 °C). Однако в зоне теплоснабжения Северного (въездного) района города имеется дефицит мощности, что не позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей. В зоне теплоснабжения Юго-Западного района имеется избыток мощности. Содержание избыточной (неиспользуемой) мощности приводит к дополнительным затратам.

2. Анализ производственно-финансовой и инвестиционной
деятельности ОАО "Теплосеть" за период с 2011 года,
финансовой устойчивости предприятия и его способности
эффективного освоения инвестиций

Таблица № 1

№ п/п
Наименование показателя
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
1.
Показатели производственной деятельности
1.1.
Выработка тепловой энергии (собственная), т. Гкал
328,24
321,01
340,81
1.2.
Расход тепловой энергии на собственные нужды, т. Гкал
12,64
12,36
16,56
1.3.
Покупка тепловой энергии, т. Гкал
60,94
57,21
55,28
1.4.
Отпуск тепловой энергии в сеть, т. Гкал
376,54
365,86
382,53
1.5.
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, %
13,27
17,9
16,22
1.6.
Полезный отпуск тепловой энергии, т. Гкал
326,57
300,27
320,48

Расход ресурсов:




- условного топлива, тыс. т.у.т.
62325,36
56578,5
54978,13

- электроэнергии, тыс. кВт. час, в т.ч.:
11553,28
11219,92
11707,33

на производство т/э, тыс. кВт. час
7313,23
7102,21
7410,74

на транспорт т/э, тыс. кВт. час
4240,05
4117,71
4210,74

- воды, т. м3, в т.ч.:
184,85
201,01
169,55

на подпитку цикла, т. м3
32,5
35,34
29,81

на подпитку теплосети, т. м3
152,35
165,67
139,74
1.7.
Удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии:




- условного топлива, кг/Гкал
189,88
176,25
161,32

- электроэнергии, кВт. ч./Гкал
35,2
34,95
34,35

- воды (на подпитку цикла), м3/Гкал
0,26
0,63
0,5
1.8.
Удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии (к полезному отпуску тепловой энергии)




- электроэнергии, кВт.ч/Гкал
12,98
13,71
13,14

- воды (на подпитку теплосети), м3/Гкал
0,56
0,63
0,5
2.
Показатели финансово-экономической деятельности, тыс. руб.
2.1.
Тарифная выручка, всего
436544,00
418420,00
506575,0
2.2.
Прибыль от продаж, всего
-17631,00
-23467,00
14033,00
2.3.
Чистая прибыль, всего
-18990,00
-20245,00
1622,00
2.4.
Рентабельность (2.2 / 2.1)
-0,04
-0,06
0,03
2.5.
Кредиторская задолженность
171290,0
227680,00
262667,00
2.6.
Дебиторская задолженность
116526,00
146478,00
182846,00
2.7.
Заемные средства
0
0
0
3.
Показатели инвестиционной деятельности, тыс. руб.
3.1.
Основные средства (балансовая стоимость)
221418,72
230266,6
239565,57

Основные средства (остаточная стоимость)
60367,24
62828,02
65718,84
3.2.
Незавершенное строительство
1712,45
2110,44
1712,95
3.3.
Активы, всего
192124,00
228055,00
267588,00
3.4.
Оборачиваемость активов (2.1 / 3.3)
2,27
1,83
1,89
3.5.
Начисленная амортизация
8300,20
7532,60
7183,11
3.6.
Освоенная амортизация
2835,00
7532,60
7183,11
3.7.
Объем капитальных вложений, в т.ч.:
2835,00
10026,91
10083,78

на реконструкцию теплосетей
0
0
0

на реконструкцию котельных
2835,00
10026,91
10083,78

Анализ производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности, а также анализ бухгалтерской отчетности ОАО "Теплосеть" за период с 2011 года по 2013 год показал достаточно финансовую устойчивость ОАО "Теплосеть" и улучшение финансового результата, что позволяет сделать вывод о его финансовой стабильности и способности эффективно осваивать привлекаемые на цели развития инвестиции.

3. Анализ структуры себестоимости тепловой энергии,
отпускаемой ОАО "Теплосеть", выявление резервов ее снижения

Калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2012 - 2014 годы приведена в таблице.

Таблица № 2

Статья затрат в тыс. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
факт
план (утверждено регулирующим органом)
факт
план (утверждено регулирующим органом)
1
2
3
4
5
Топливо на технологические цели
190835,66
220938,70
215554,19
225358,01
Вода на технологические цели
7550,2
5676,64
6061,6
5803,21
Затраты на оплату труда
77974,21
83720,8
83733,42
91127,7
Отчисления от заработной платы
21522,9
14875,8
23784,88
16296,1
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, всего:
27021,1
41349,75
38878,27
51756,36
в т.ч. - амортизация производственного оборудования
7514,3
9114,7
7168,13
7712,4
- другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
19506,8
32235,05
31710,14
44043,96
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
218,84
361,72
479,56
388,06
Общехозяйственные расходы, всего:
1977,49
4416,73
2012,66
3743,72
в т.ч.: - средства на страхование
303,46
261,53
424,41
280,61
- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
173,89
270,17
233,29
444,79
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, из них:
1500,14
3885,03
1354,96
3391,44
- налог на землю
13,93
5,84
43,8
25,01
- другие затраты, относимые на себестоимость продукции
21453,32
23692,27
14674,5
15145,98
Покупная энергия, в том числе:
92822,0
107553,49
103693,25
107009,67
- электрическая энергия
41447,8
52954,0
46720,30
46870,1
- тепловая энергия
51374,2
54599,49
56972,95
60139,57
Итого, производственные расходы
441389,74
502585,9
488916,13
519243,81
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
300,27
317,420
320,48
300,275
Удельные расходы, руб./Гкал, из них:




переменная составляющая, всего:
242209,86
275539,19
272527,14
285495,80
в т.ч. - топливная составляющая
635,55
696,05
672,60
750,51
- покупная тепловая энергия
171,09
172,01
177,77
200,28
Условно-постоянные расходы
199179,88
226746,71
216388,99
233746,23

Анализ структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой ОАО "Теплосеть", показывает наличие резервов по ее снижению.
В качестве приоритетных можно выделить следующие резервы:
- для уменьшения затрат, связанных с эксплуатацией избыточных мощностей, следует провести реконструкцию котельных с понижением избыточных мощностей;
- для снижения затрат на производство тепловой энергии необходимы мероприятия по снижению удельного расхода ресурсов путем реконструкции и замены изношенного и выработавшего срок оборудования на новое оборудование с улучшенными техническими и энергетическими характеристиками;
- повышение эффективности транспортировки тепловой энергии путем снижения потерь тепловой энергии.
По результатам анализа структуры себестоимости тепловой энергии определены следующие направления по ее снижению:
- выведение из эксплуатации котельных, находящихся в подвальных помещениях жилых домов;
- приведение в соответствие установленной мощности котельных и подключенной нагрузки;
- повышение эффективности транспорта тепловой энергии по тепловым сетям (снижение потерь тепловой энергии при транспортировке);
- сокращение удельных расходов топлива;
- сокращение удельных расходов воды и электроэнергии;
- снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

4. Анализ данных по перспективным тепловым нагрузкам,
прогнозируемым объемам потребления тепловой энергии
до 2028 года

В основу разработки инвестиционной программы принят Генеральный план развития городского округа города-курорта Кисловодска, утвержденный решением Думы города-курорта Кисловодска от 12 сентября 2013 г. (далее - Генплан), и "Схема теплоснабжения города-курорта Кисловодска до 2028 года", разработанная Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом и утвержденная постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 31.12.2013 № 1329.
В соответствии со сложившимися условиями застройки, расположением источников тепла, схемами тепловых сетей теплоснабжение города-курорта Кисловодска осуществляется по трем тепловым районам, границы которых совпадают с границами планировочных районов. Самым крупным планировочным районом является Северный, район Западный занимает наиболее высокую по рельефу территорию города, Восточный тепловой район по территории самый большой, тепловые источники Восточного района расположены отдаленно друг от друга.
На основе прогноза перспективных тепловых нагрузок выполнен прогноз объемов теплопотребления в разрезе тепловых (планировочных) районов в соответствии со "Схемой теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года".

5. Определение приоритетных направлений инвестирования
при реконструкции и модернизации системы централизованного
теплоснабжения.
Целевые индикаторы, достигаемые при реализации
инвестиционной программы

На основе анализа данных по техническому состоянию теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, системного анализа баланса тепловой энергии (мощности), анализа структуры себестоимости тепловой энергии и выявленных резервов по ее снижению, а также на основе прогнозных данных по росту тепловых нагрузок и их распределению по тепловым (планировочным) районам в качестве оптимальной выбрана стратегия развития, предполагающая не просто восстановление в прежнем виде тепловых источников и тепловых сетей, а их модернизацию на основе внедрения современных инновационных технологий, позволяющих повысить технологическую и энергетическую эффективность производства и транспорта тепловой энергии и за счет этого снизить эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

6. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации
инвестиционной программы

Таблица № 3

Группа целевых индикаторов
Целевые индикаторы
Существующее положение
После реконструкции и модернизации
Надежность снабжения потребителей тепловой энергией
Строительство котельной, обеспечивающей качественное теплоснабжение потребителей.
Реконструкция котельных с увеличением установленной мощности до уровня, обеспечивающего покрытие перспективных тепловых нагрузок и ее резервирование.
Реконструкция котельных с увеличением установленной мощности для приведения установленной мощности в соответствие с подключенной нагрузкой.
Закрытие встроенных в подвальные помещения жилых домов котельных с критическим уровнем износа оборудования (замена на мини-котельные).
Реконструкция котельных с критическим уровнем износа котлов.
Реконструкция трубопроводов с увеличением пропускной способности. Реконструкция трубопроводов с критическим уровнем износа. Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Установленная мощность, Гкал/ч
233,91
289,11
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
150,72
180,25
Коэффициент использования мощности
0,6
0,62
Топливный баланс:


- газ, %
100
100
Технологическая и энергетическая эффективность деятельности
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %
3,88
2,8
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:


- топливо, кг у.т./Гкал
174,9
160,2
- вода, м3/Гкал
0,53
0,22
- электроэнергия, кВтч/Гкал
36,36
25,1
Потери при транспорте т/энергии, %
13,70
9,0
Снижение себестоимости тепловой энергии
Повышение технологической эффективности производства и распределения тепловой энергии
Повышается эффективность, снижается себестоимость
Доступность товаров и услуг для потребителей
Повышение качества услуг
Повышается
Выполнение температурного графика
Ликвидация отклонений от температурного графика
Увеличение площади отапливаемого жилищного фонда, тыс. м2

1176,1

1883,4
Обеспечение экологических требований
Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу
Снижение выбросов
Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ
Не превышает предельно допустимой концентрации

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
инвестиционной программы и обоснование технической
необходимости и экономической целесообразности
их реализации

Для достижения заданных целевых индикаторов развития системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска на 2015 - 2028 годы выполнен отбор наиболее эффективных мероприятий (инвестиционных проектов). В связи с необходимостью проведения реконструкции и модернизации при сохранении технологического цикла производства и транспортировки тепловой энергии мероприятия расставлены по годам реализации с учетом технологической последовательности их реализации.
Техническая необходимость и экономическая целесообразность инвестиционных проектов, обоснование сметной стоимости комплекса проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, планируемых к реализации, выполнены с привлечением независимых экспертов.
Объем капитальных вложений, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы (суммарные инвестиционные затраты), определен в ценах 2013 года.
Объем капитальных вложений в прогнозных ценах по годам реализации инвестиционных проектов составляет 1349347 тыс. рублей с учетом НДС (1146514 тыс. рублей без учета НДС).
Индексы, учитывающие инфляцию и принятые для расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах каждого года, определены с учетом прогнозных данных по темпам инфляции в период 2015 - 2028 гг. и представлены в следующей таблице:

Таблица № 4


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
.....
2031
Индекс роста к предыдущему году
1,051
1,051
1,053
1,039
1,041
1,034
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,035
1,04
1,04

Индексы применены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и прогноза индексов-дефляторов и инфляций до 2030 г. по данным Минэкономразвития России.
Мероприятия инвестиционной программы сформированы в адресный перечень в разрезе тепловых (планировочных) районов города-курорта Кисловодска.

Адресный перечень инвестиционных проектов инвестиционной
программы открытого акционерного общества "Теплосеть"
по реконструкции и модернизации системы централизованного
теплоснабжения города-курорта Кисловодска до 2028 года

Таблица № 5

№ п/п
Наименование проекта
Итого по инвестиционным проектам с учетом НДС, тыс. руб.
План реализации инвестиционных проектов по годам с учетом НДС, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Островского, 35, в том числе:
242359,7
816,6
2908,2
0
99747,9
95902,4
0
0
0
0
0
0
42984,6
0
0
Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности до 48,0 Гкал/час с заменой устаревшего оборудования для перераспределения тепловой энергии и резервирования мощности котельной
95902,4
0
0
0
0
95902,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования по ул. Героев Медиков, 13 - 17, диаметром 65 мм протяженностью 109 м, ул. Героев Медиков, ТК-118-119, диаметром 100 мм протяженностью 59 м
2908,2
0
2908,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения от котельной по ул. Островского, 35, до ТК-1 диаметром 300 мм протяженностью 144 м, до ТК-28 диаметром 600 мм протяженностью 12 м, от ТК-1 до ТК-7 по пр. Цандера диаметром 300 мм протяженностью 87 м, от ТК-28 до ТК-37 по ул. Островского диаметром 500 мм протяженностью 635 м
59610,3
0
0
0
59610,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ул. Островского диаметром 150 мм протяженностью 40 м, диаметром 250 мм протяженностью 1374,1 м
40164,3
816,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39347,7
0
0
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от ТК-28 до ТК-31 по ул. Островского диаметром 300 мм протяженностью 150 м
3636,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3636,9
0
0
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения от ТК-37 до ТК-26 по ул. Андрея Губина диаметром 400 мм протяженностью 365 м, от ТК-26 до ТК-57 по ул. Андрея Губина диаметром 350 мм протяженностью 110 м, от ТК-57 до ТК-58 по ул. Андрея Губина диаметром 350 мм протяженностью 34 м, от ТК-58 до ТК-68 по ул. Андрея Губина диаметром 300 мм протяженностью 250 м, от ТК-18 до ТК-22 по ул. Героев Медиков диаметром 200 мм протяженностью 186 м, от ТК-93 до ТК-94 диаметром 200 мм протяженностью 86 м, ул. К. Либкнехта, 17 - К. Либкнехта, 15, диаметром 80 мм протяженностью 45 м, от ТК-95 - ул. Андрея Губина, 30, диаметром 80 мм протяженностью 5 м, ул. Андрея Губина, 30 - ул. Куйбышева, 55, диаметром 65 мм протяженностью 115 м
40137,6
0
0
0
40137,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Замковая, 72, в том числе:
141615,5
0
109349,4
0
0
32266,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности до 38,6 Гкал/час с заменой устаревшего оборудования для перераспределения тепловой энергии и резервирования мощности котельной
54085,3
0
30839,3
0
0
23246,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ул. Замковая и микрорайона "Аликоновский" диаметром 400 мм протяженностью 461,7 м, диаметром 300 мм протяженностью 147,9 м, диаметром 250 мм протяженностью 33,1 м, диаметром 200 мм протяженностью 88,1 м, диаметром 150 мм протяженностью 536,6 м, диаметром 100 мм протяженностью 96 м
40055,7
0
40055,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования от ТК-4 до ТК-6 по ул. Боргустанская диаметром 300 мм протяженностью 165 м, от ТК-6 до ТК-29а по ул. Боргустанская диаметром 300 мм протяженностью 763 м, от ТК-34 до ул. Жмакина, 56, диаметром 100 мм протяженностью 110 м, от ТК-33 до ул. Жмакина, 58, диаметром 100 мм протяженностью 120 м, от ТК-31 до ул. Красивая, 25, диаметром 80 мм протяженностью 93 м
38454,5
0
38454,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от ТК-6 до ТК-166 по ул. Боргустанская - Марцинкевича диаметром 250 мм протяженностью 300 м
9020,1
0
0
0
0
9020,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Проектирование и реконструкция встроенной в подвале жилого дома котельной по ул. Чкалова, 60а, с устройством пристроенной к жилому дому котельной с целью замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет, и вывода из работы встроенной подвальной котельной для соблюдения требований экологических стандартов, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной платы
1321,5
0
0
0
0
1321,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Проектирование и реконструкция встроенной в подвале жилого дома котельной по ул. Чкалова, 17, с устройством пристроенной к жилому дому котельной с целью замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет и вывода из работы встроенной подвальной котельной для соблюдения требований экологических стандартов, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной платы
2643,0
0
0
0
0
2643,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Проектирование и реконструкция встроенной в подвале жилого дома котельной по ул. Чкалова, 44, с устройством пристроенной к жилому дому котельной с целью замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет и вывода из работы встроенной подвальной котельной для соблюдения требований экологических стандартов, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной платы
1762,0
0
0
0
0
1762,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Проектирование и реконструкция встроенной в подвале жилого дома котельной по ул. Гоголя, 29, с устройством пристроенной к жилому дому котельной с целью замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет, и вывода из работы встроенной подвальной котельной для соблюдения требований экологических стандартов, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной платы
913,6
0
0
0
0
0
913,6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Проектирование и реконструкция встроенной в подвале жилого дома котельной по ул. Седлогорская, 1, с устройством пристроенной к жилому дому котельной с целью замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет, и вывода из работы встроенной подвальной котельной для соблюдения требований экологических стандартов, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной платы
1553,0
0
0
0
0
0
1553,0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Проектирование и реконструкция встроенной в подвале жилого дома котельной по ул. Седлогорская, 19, с устройством пристроенной к жилому дому котельной с целью замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет, и вывода из работы встроенной подвальной котельной для соблюдения требований экологических стандартов, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной платы
685,2
0
0
0
0
0
685,2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Проектирование и монтаж блочной модульной котельной во въездном районе по ул. Крепостная, реконструкция системы теплоснабжения, в том числе:
103442,4
0
0
102653,6
0
0
0
788,8
0
0
0
0
0
0
0
Проектирование и монтаж блочной модульной котельной суммарной тепловой мощностью 28 Гкал/час
65088,8
0
0
65088,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельной по ул. Крепостная до ТК-1 диаметром 350 мм протяженностью 5 м, в пойме р. Подкумок диаметром 80 мм протяженностью 46,5 м
963,6
0
0
174,8
0
0
0
788,8
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования от ТК-54 до ТК-40 по ул. Чайковского, 26 - Главная диаметром 150 мм протяженностью 100 м, от ТК-40 до ул. Крепостная, 32, диаметром 125 мм протяженностью 80 м
3690,0
0
0
3690,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от ТК-1 до ЦТП - 2 по ул. Садовая, 20, диаметром 300 мм протяженностью 1010 м
33700,0
0
0
33700,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Минеральная, 25, в том числе:
153340,8
0
19147,9
0
0
121704,1
0
0
0
0
0
0
0
0
12488,8
Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности с установкой блочной модульной котельной суммарной тепловой мощностью 16 Гкал/час в пределах арендуемого земельного участка под котельную по ул. Минеральная, 25, с целью замены устаревшего оборудования, вывода из эксплуатации котла № 3 ДЕ-25/14, подключения перспективных потребителей суммарной расчетной тепловой нагрузкой 1,473 Гкал/час, резервированием мощности котельной
42472,9
0
0
0
0
42472,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ул. Пятигорская диаметром 100 мм протяженностью 114 м, Минеральная, Вашкевича, Гайдара, Веселая, пр. Дзержинского диаметром 100 мм протяженностью 211 м, диаметром 80 мм протяженностью 389,9 м, диаметром 65 мм протяженностью 139,7 м
14446,4
0
1957,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12488,8
Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования от ЦТП по ул. Седлогорская, 116, до ТК-6 диаметром 300 мм протяженностью 15 м, от ТК-6 до ТК-7 диаметром 200 мм протяженностью 7,5 м, от ТК-7 до ТК-14 диаметром 200 мм протяженностью 179 м, от ТК-14 до ТК-10 диаметром 200 мм протяженностью 64 м, от ТК-10 до ТК-12 диаметром 150 мм протяженностью 130 м, от ТК-34 до ТК-36 диаметром 250 мм протяженностью 145,5 м, от ТК-37 до санатория "Россия" диаметром 200 мм протяженностью 116,5 м
17190,3
0
17190,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от ТК-1 до ТК-25 диаметром 500 мм протяженностью 352,6 м, от ТК-25 до ТК-26 диаметром 400 мм протяженностью 428 м, от ТК-26 до ЦТП по ул. Осипенко, 12, диаметром 400 мм протяженностью 413,5 м, от ЦТП по ул. Осипенко, 12, до ТК-54 диаметром 350 мм протяженностью 81 м, от ТК-54 до ТК-58 диаметром 350 мм протяженностью 99 м, от ТК-67 до ул. Жуковского, 8, диаметром 250 мм протяженностью 137 м, от ТК-76 до пр. Дзержинского, 47, диаметром 125 мм протяженностью 41 м, пр. Дзержинского, 47 - пр. Дзержинского, 45, диаметром 100 мм протяженностью 105 м
79231,2
0
0
0
0
79231,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Фоменко, 110, в том числе:
67873,1
0
8730,6
498,6
0
16171,0
42472,9
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция котельной с установкой блочной модульной котельной суммарной тепловой мощностью 16 Гкал/час в пределах арендуемого земельного участка под котельную по ул. Фоменко, 110, с целью замены устаревшего оборудования, подключения перспективных потребителей суммарной расчетной тепловой нагрузкой 0,740 Гкал/час, резервированием мощности котельной
42472,9
0
0
0
0
0
42472,9
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ул. Фоменко, Чапаева диаметром 50 мм протяженностью 32,3 м, диаметром 80 мм протяженностью 209,8 м, диаметром 65 мм протяженностью 286,4 м
8673,0
0
0
498,6
0
8174,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования от ТК-4 до ТК-9 диаметром 200 мм протяженностью 168 м, от ТК-10 до ТК-23 диаметром 125 мм протяженностью 57 м, от ТК-23 до ул. Железнодорожная, 58, диаметром 125 мм протяженностью 169 м
8730,6
0
8730,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от ТК-1 до ТК-9 диаметром 200 мм протяженностью 308 м
7996,6
0
0
0
0
7996,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Набережная, 1, в том числе:
228787,2
1038,2
100726,0
0
775,7
170,8
126076,5
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ул. Водопойная диаметром 50 мм протяженностью 68 м, М. Расковой диаметром 150 мм протяженностью 38 м, Куйбышева диаметром 65 мм протяженностью 10,6 м
1984,7
1038,2
0
0
775,7
170,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельной по ул. Набережная, 1, до ТК-166 по ул. Боргустанская - Марцинкевича диаметром 500 мм протяженностью 1009,4 м, от ТК-166 по ул. Боргустанская - Марцинкевича до ТК-165 диаметром 400 мм протяженностью 89,5 м, от ТК-93 до ТК-81 по ул. Набережная диаметром 250 мм протяженностью 256,9 м, от ТК-81 до ТК-78 по ул. Набережная диаметром 200 мм протяженностью 70 м, от ТК-127 до ТК-141 по ул. Марцинкевича диаметром 200 мм протяженностью 106,5 м, от ТК-136 до ул. М. Расковой, 3 диаметром 100 мм протяженностью 178,5 м, от ТК-148 до ул. Марцинкевича, 94 диаметром 100 мм протяженностью 17 м
100726,0
0
100726,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Набережная, 1, до ТК-95, от ТК-95 до ТК-93, от ТК-95 до ТК-49 диаметром 400 мм протяженностью 1430 м, от ТК-49 до ТК-50 и от ТК-49 до ЦТП-1, от ЦТП по пер. Зеркальный, 21 до ТК-69-60, от ТК-165 до ТК-126 по ул. Марцинкевича диаметром 300 мм протяженностью 1055,3 м, от ТК-116 до ТК-105 по ул. А. Губина диаметром 250 мм протяженностью 612,7 м
126076,5
0
0
0
0
0
126076,5
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Зеленогорская, 5, в том числе:
14312,3
0
0
0
0
7757,3
0
0
0
3517,2
0
0
0
0
3037,8
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельный по ул. Зеленогорская, 5, до района в поселке Луначарский диаметром 100 мм протяженностью 164 м, диаметром 65 мм протяженностью 188,5 м
5854,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2816,2
0
0
0
0
3037,8
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от ТК-3 до ТК-4 диаметром 200 мм протяженностью 27 м
701,0
0
0
0
0
0
0
0
0
701,0
0
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Зеленогорская, 5, до ТК-1 диаметром 150 мм протяженностью 258 м
7757,3
0
0
0
0
7757,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения "Северного Луча от Кисловодской ТЭЦ", в том числе:
160177,3
160177,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Монтаж автоматизированных тепловых пунктов с целью резервирования мощности котельных по ул. Набережная, 1, ул. Островского, 35, и перераспределения тепловой нагрузки между котельными по ул. Набережная, 1, ул. Островского, 35, и "Северным Лучом от Кисловодской ТЭЦ", с переключением потребителей от котельной по ул. Набережная, 1, с расчетной нагрузкой 13,3 Гкал/час, от котельной по ул. Островского, 35, с расчетной нагрузкой 4,377 Гкал/час на "Северный Луч от Кисловодской ТЭЦ"
82942,2
82942,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжениям от КТЭЦ до ТК-190 по пр. Победы диаметром 350 мм протяженностью 115 м, от ТК-190 до ТК-171 по пр. Победы диаметром 350 мм протяженностью 1005 м, от ТК-171 по пр. Победы до ТК - 93 по ул. Набережная диаметром 200 мм протяженностью 720 м
77235,1
77235,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Проектирование и установка приборов учета горячей воды на границах раздела для снижения коммерческих потерь. ОАО "Теплосеть", в том числе:
25311,0
0
0
0
25311,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Установка 143 приборов учета горячей воды на границах раздела для снижения коммерческих потерь. ОАО "Теплосеть" покупает холодную воду у ФГУП СКВК "Кисловодский Водоканал" по приборам учета холодной воды, установленным на вводе водопровода в ЦТП. В связи с отсутствием приборов учета горячей воды на границах раздела объем использованной холодной воды на нужды горячего водоснабжения в ЦТП не соответствует фактически потребленному объему горячей воды населением. Это несоответствие приводит ОАО "Теплосеть" к ежегодным коммерческим потерям в размере от 6,0 до 6,5 млн руб.
25311,0
0
0
0
25311,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
1146097,7
162032,1
240862,2
103152,2
125834,6
279698,3
171701,2
788,8

3517,2


42984,6

15526,5

8. Обоснование сроков реализации мероприятий инвестиционной
программы

Централизованное теплоснабжение является одной из самых капиталоемких отраслей жилищно-коммунального хозяйства. Поддержание в работоспособном состоянии котельного оборудования, тепловых сетей и их обновление требует значительных капитальных затрат.
Для снижения тарифной нагрузки на потребителей, с учетом технологических возможностей реализации мероприятий, срок реализации инвестиционной программы определен на 2015 - 2028 годы.

9. Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых
для реализации инвестиционной программы

Для определения источников финансирования инвестиционной программы в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 - мероприятия инвестиционной программы сформированы в две группы. В первую группу включены мероприятия по реконструкции и модернизации, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей. Во вторую группу включены мероприятия, направленные на обеспечение снижения коммерческих потерь тепловой энергии строящихся (реконструируемых) объектов теплоснабжения.
В целом объем инвестиционных затрат по инвестиционной программе в прогнозных ценах составляет с учетом НДС 1146097,7 (971269,2 тыс. рублей без учета НДС), в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, - 1120786,7 тыс. рублей с учетом НДС (948819,2 тыс. рублей без учета НДС);
- инвестиционные проекты по обеспечению снижения коммерческих потерь тепловой энергии и подключения строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей) - 25311,0 тыс. руб. с учетом НДС (21450,0 тыс. руб. без учета НДС).
Финансирование мероприятий инвестиционной программы будет производиться с привлечением заемных средств.
Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы и источники их финансирования приведены в таблице:

Таблица № 6
(в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 21.10.2015 № 244)

Период
Всего инвестиций за период
В том числе по источникам финансирования
Собственные средства ОАО "Теплосеть", привлекаемые за счет тарифных источников
Заемные средства
1
2
3
4
2015 г.
162032,10
11008,70
151023,40
2016 г.
240862,00
34578,26
206283,74
2017 г.
103152,20
29578,26
73573,94
2018 г.
121944,80
15078,26
106866,54
2019 г.
279698,20
9698,20
270000,00
2020 г.
171701,20
51701,20
120000,00
2021 г.
788,80
788,80
0,00
2022 г.
3889,80
3889,80
0,00
2023 г.
3517,40
3517,40
0,00
2024 г.
0,00
0,00
0,00
2025 г.
0,00
0,00
0,00
2026 г.
42984,60
42984,60
0,00
2027 г.
0,00
0,00
0,00
2028 г.
15526,60
15526,60
0,00
Итого
1146097,70
218350,08
927747,62
100%
19,1
80,9

При рассмотрении условий привлечения кредитов на цели финансирования инвестиционной программы рассматривались предложения, полученные ОАО "Теплосеть" от ФАИК ПСБ "Ставрополье" ОАО в г. Кисловодске и Акционерного коммерческого Сбербанка Российской Федерации Северо-Кавказского банка. Кредиты предлагаются на срок не менее 48 месяцев с отсрочкой платежа 1 год под следующие проценты:
- ФАИК ПСБ "Ставрополье" ОАО в г. Кисловодске - 12,5% - 17% в рублях, уплата ежемесячно - 12% - 13% годовых в рублях;
- Северо-Кавказский банк Сбербанка России - не более 17,75% годовых, уплата ежемесячно или ежеквартально, проценты начисляются на остаток задолженности.
В расчет расходов по обслуживанию заемных средств принято условие, что кредит предоставляется на срок не менее 5 лет, с отсрочкой платежа на 1 год, под 17,5% годовых.

10. План финансирования инвестиционной программы.
Состав и структура финансовых источников для реализации
инвестиционной программы

План финансирования инвестиционной программы выглядит следующим образом:

Таблица № 7

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Всего
по инвестиционной программе
без НДС
с НДС
1.
Суммарные инвестиционные затраты в прогнозных ценах
тыс. руб.
971269,2
1146097,7
2.
Параметры плана финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования капитальных вложений:
2.1.
Собственные средства ОАО "Теплосеть" (прибыль, формируемая за счет инвестиционной составляющей тарифа)

объем финансирования
тыс. руб.
166108,0
196007,4

срок возврата
лет
14
2.2.
Заемные средства

805161,3
950090,3

объем кредита
тыс. руб.
805161,3
950090,3

срок возврата
лет
5 лет по каждому кредиту, всего по инвестиционной программе - 16 лет

условия обслуживания заемных средств
% годовых
12,5

расходы на обслуживание кредита
тыс. руб.
186996,5
220655,8
2.3.
Бюджетные средства
тыс. руб.
0
0
2.4.
Прочие средства
тыс. руб.
0
0

Всего объем финансовых потребностей на финансирование суммарных инвестиционных затрат и обслуживание привлеченных инвестиций
тыс. руб.
1158265,7
1366753,5

Источниками финансирования инвестиционной программы являются тарифные источники: собственные средства ОАО "Теплосеть" в виде прибыли, направляемой на инвестиции (средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и платы за подключение к системе теплоснабжения города-курорта Кисловодска) и амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включаемые в тариф на тепловую энергию.
Все имущество, подлежащее реконструкции и модернизации, находится в собственности ОАО "Теплосеть".
Инвестиционная программа будет реализовываться на основе инвестиционного соглашения (договора), заключаемого между администрацией города-курорта Кисловодска и ОАО "Теплосеть". В период реализации инвестиционной программы капитальные вложения в реконструируемое и модернизируемое имущество будут амортизироваться у ОАО "Теплосеть" и направляться на возврат инвестиций.
Объем финансовых потребностей инвестиционной программы, предъявляемых к возмещению через тарифные источники с учетом дополнительных налогов, возникающих при применении инвестиционной надбавки к тарифу и платы за подключение к системе теплоснабжения, составит 1261819,9 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования это выглядит следующим образом:

Таблица № 8

Наименование
Объем финансовых потребностей в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
без НДС
с НДС
Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники с учетом дополнительных налогов, в т.ч.:
1261819,9
1488947,5
амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включаемые в тариф на тепловую энергию
643103,7
758862,7
средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию
492935,6
581664,0
плата за подключение к системе теплоснабжения
125780,3
148420,8


10. Расчет и обоснование платы за подключение к системе
централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости
и инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию,
отпускаемую ОАО "Теплосеть"

10.1. Расчет и обоснование платы за подключение к системе
централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодск
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости

Объем капитальных вложений по инвестиционным проектам, обеспечивающим подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, составляет 78999,6 тыс. рублей с учетом НДС (66948,8 тыс. рублей без учета НДС).
Плата за подключение устанавливается для потребителей, осуществляющих строительство зданий, строений, сооружений, а также для потребителей, осуществляющих реконструкцию зданий, строений, сооружений в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений подключаемых к системе централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска, эксплуатируемой ОАО "Теплосеть". Объем финансовых потребностей, покрываемый платой за подключение, с учетом расходов на обслуживание заемных средств составляет 79780,5 тыс. рублей (без учета НДС). Налог на прибыль, возникающий из-за введения платы за подключение, составляет 12831,7 тыс. рублей.
Всего необходимая валовая выручка (НВВ), принимаемая для расчета платы за подключение подключаемой нагрузки, составляет 79780,5 тыс. рублей. Объем прогнозной подключаемой нагрузки вновь построенных (реконструируемых) объектов недвижимости, для которых выполняются мероприятия по увеличению мощности котельных и пропускной способности тепловых сетей, за период реализации инвестиционной программы составит 29,705 Гкал в час. Плата за подключение 1 Гкал в час подключаемой нагрузки составит 2685,76 тыс. рублей без учета НДС.

Расчет и обоснование платы за подключение к системе
централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости
и срока его действия

Таблица № 9

Наименование
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
всего
Объем финансирования инвестиционной программы, покрываемый за счет платы за подключение, без учета НДС




тыс. руб.
0
0
0
4150,5
4520
5600
5650
5800
5850
6100
6150
6200
6200
5928,3
5400
5600
66948,8
Налог на прибыль, возникающий из-за введения тарифа на подключение


тыс. руб.
0
0
0
0
1037,6
1130
1400
1412,5
1450
1462,5
1525
1537,5
1876,5
0
0
0
12831,7
Необходимая валовая выручка по тарифу на подключение

тыс. руб.
0
0
0
0
51188,1
5650
7000
7062,5
7250
7312,5
7625
7687,5
8076,5
5928,3
5400
5600
79780,5
Прогнозный объем подключаемой нагрузки новых потребителей вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости за период реализации инвестиционной программы на 2011 - 2028 годы Гкал в час
29,70
Тариф на подключение к системе централизованного теплоснабжения ОАО "Теплосеть" по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб./Гкал в час
2685,76

Плата за подключение 1 Гкал в час подключаемой к системе централизованного теплоснабжения ОАО "Теплосеть" нагрузки по годам реализации инвестиционной программы составляет 2685,76 тыс. руб. за 1 Гкал в час без учета НДС, что соизмеримо с капитальными вложениями, производимыми застройщиком при оборудовании объекта строительства (реконструкции) иными (децентрализованными) источниками теплоснабжения.

10.2. Расчет и обоснование инвестиционной составляющей
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Теплосеть",
на цели реализации инвестиционной программы
(расчет выполнен без учета НДС)

Таблица № 10

тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ИТОГО
1.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы без учета НДС
7090,3
9828,2
23731,4
23252,9
85392,3
40199,3
68792,5
80468,5
83300,5
91666,1
64088,0
83799,9
85700,2
83954,7
113712,1
90693,6
109844,5
1143515,0
1.1.
На капитальные вложения
877,8
2728,2
11306,4
11964,1
74742,3
29460,6
59030,0
72481,0
70650,5
81016,1
54325,5
58399,2
75937,7
73304,7
102955,6
79156,1
98182,8
956518,6
1.2.
На обслуживание заемных средств
6212,5
7100,0
12425,0
11288,8
10650,0
10738,8
9762,5
7987,5
10650,0
10650,0
9762,5
25400,7
9762,5
10650,0
10756,5
11537,5
11661,8
186996,5
2.
Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники по источникам финансирования всего
23769,9
26928,1
41269,5
42428,8
107752,9
49709,0
63993,5
66223,0
69252,9
71711,5
76316,6
74725,0
78193,5
84584,6
85207,3
90776,2
90682,8
1143515,0

Тариф на тепловую энергию (амортизация)
0,0
108,0
10486,0
13512,0
24676,0
26368,0
40276,0
41441,0
43485,7
45050,0
48472,0
50602,0
52895,0
57895,0
58150,0
62585,0
67102,0
643103,7

Плата за подключение
0,0
0,0
0,0
0,0
51188,1
5650,0
7000,0
7062,4
7250,0
7312,5
7625,0
7687,5
8076,5
5928,3
5400,0
5600,0
0,0
125780,3

Инвестиционная составляющая к тарифу на тепловую энергию
23769,9
26820,1
30783,5
28916,8
31888,8
17691,0
16717,5
17719,6
18517,2
19349,0
20219,6
16435,5
17222,0
20761,3
21657,3
22591,2
23570,8
374631,0
3.
Налог на прибыль по инвестиционной составляющей тарифа
7506,3
8469,5
9721,1
9131,6
10070,2
5586,6
5279,2
5595,6
5847,6
6110,2
6385,2
5190,1
5438,5
6556,2
6839,1
7134,1
7443,4
118304,5
4.
Расчетный объем НВВ по инвестиционной составляющей тарифа
31276,1
35289,7
40504,6
38048,4
41959,0
23277,6
21996,7
23315,2
24364,8
25459,2
26604,8
21625,6
22660,6
27317,4
28496,4
29725,3
310014,3
492935,6
5.
Полезный отпуск
300,3
302,5
310,0
312,0
312,8
315,5
315,5
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
324,0
330,2
330,2
330,2
330,2
5413,4
Расчет инвестиционной составляющей тарифа, подлежащей утверждению (НВВ по инвестиционной составляющей/ объем отпуска тепла по годам действия надбавки)
6.
Предлагаемая к утверждению инвестиционная составляющая тарифа с 2015 года
104,16
116,66
130,66
121,95
134,14
73,78
69,72
72,86
76,14
79,56
83,14
67,58
69,94
82,73
86,04
89,48
93,08
91,05
7.
Объем собранных средств за счет ввода инвестиционной составляющей тарифа по годам
31276,1
35289,7
40504,6
38048,4
41959,0
23277,6
21996,7
23315,2
24364,8
25459,2
26604,8
21625,6
22660,6
27317,4
28496,4
29725,3
310014,3
492935,6

Объем капитальных вложений по инвестиционным проектам, обеспечивающим повышение надежности и качества поставки тепловой энергии, составляет 1409974,9 тыс. рублей с учетом НДС (1194893 тыс. рублей без учета НДС);

- мероприятия по реконструкции и модернизации, направленные на повышение
Объем финансовых потребностей, возмещаемых через тариф на тепловую энергию, включая инвестиционную составляющую (с учетом налога на прибыль), составляет 1146514,96 тыс. рублей без учета НДС, из них:
амортизационные отчисления по объектам инвестирования - 643103,7 тыс. рублей;
средства, получаемые от инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию - 492935,9 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль в размере 118304,5 тыс. рублей).
Прогнозируемый объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой ОАО "Теплосеть", с 2015 года по 2031 год составит 5413,4 тыс. Гкал.
Усредненная по годам реализации инвестиционной программы инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию на 2015 - 2031 годы составит - 91,05 руб./Гкал без учета НДС.
То же по каждому году:
2015 год - 104,16 руб./Гкал;
2016 год - 116,66 руб./Гкал;
2017 год - 130,66 руб./Гкал;
2018 год - 121,95 руб./Гкал;
2019 год - 134,14 руб./Гкал;
2020 год - 73,78 руб./Гкал;
2021 год - 69,72 руб./Гкал;
2022 год - 72,86 руб./Гкал;
2023 год - 76,14 руб./Гкал;
2024 год - 79,56 руб./Гкал;
2025 год - 83,14 руб./Гкал;
2026 год - 67,58 руб./Гкал;
2027 год - 69,94 руб./Гкал;
2028 год - 82,73 руб./Гкал;
2029 год - 86,04 руб./Гкал;
2030 год - 89,48 руб./Гкал;
2031 год - 93,08 руб./Гкал.

10.3. Анализ доступности для потребителей города-курорта
Кисловодска прогнозного тарифа на тепловую энергию
на 2015 год с учетом инвестиционной составляющей

На основании постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края "Об утверждении методики определения критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" (далее - Методика) проведем анализ доступности для потребителей города-курорта Кисловодска прогнозного тарифа на тепловую энергию на 2015 год с учетом предлагаемой инвестиционной составляющей по каждому из установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи, в том числе и для семьи из одного человека, проживающего в однокомнатной квартире площадью 42 м2.

Таблица № 11



ед. изм.
1-комнатная квартира
2-комнатная квартира
3-комнатная квартира
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Краевые стандарты







Количество проживающих
чел.
1
2
3
4
5

Краевой стандарт нормативной площади жилого помещения на 1 члена семьи (Закон Ставропольского края "О внесении изменений в закон Ставропольского края "О краевых стандартах в жилищной сфере")
м2
42
24
20
19
18

Общая площадь квартиры
м2
42
48
60
76
90
2.
Структура суммарной стоимости коммунальных услуг населения города-курорта Кисловодска в соответствии с краевыми стандартами нормативной площади жилого помещения в 2013 году

отопление
руб./месяц
1001,69
1144,68
1430,77
1812,31
2146,16

горячее водоснабжение
руб./месяц
230,8
346,2
519,3
692,4
865,5
2.1.
Всего по услугам теплоснабжения (без НДС)
руб./месяц
1232,49
1490,88
1950,07
2504,71
3011,66
2.2.
управление и содержание жилищного фонда
руб./месяц
485,11
649,6
889,98
1035,74
1288,06
2.3.
вывоз ТБО
руб./месяц
46,7
93,4
140,1
186,8
233,5
2.4.
водоснабжение в домах с централизованным горячим водоснабжением
руб./месяц
275,28
514,81
718,58
958,11
1197,63
2.5.
водоотведение с централизованным горячим водоснабжением
руб./месяц
155,54
290,88
406,02
526,36
657,94
2.6.
электроснабжение (при наличии газовой плиты)
руб./месяц
136,44
272,88
423
581,36
726,69
2.7.
газоснабжение (в домах, с централизованным горячим водоснабжением)
руб./месяц
66,11
106,03
145,95
194,6
243,25
3.
Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2013 году (без НДС)
руб./месяц
2397,67
3418,48
4673,7
5987,68
7358,73
4.
Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2013 году (с НДС)
руб./месяц
2829,25
4033,81
5514,97
7065,46
8683,3
5.
Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2013 году (с НДС) на одного человека
руб./месяц
2829,25
2016,9
1838,32
1766,37
1736,66
6.
Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека с учетом НДС
руб./месяц
1454,33
879,62
767,03
738,89
710,75
6.1.
отопление
руб./месяц
1181,99
675,36
562,77
534,63
506,49
6.2.
горячее водоснабжение
руб./месяц
272,34
204,26
204,26
204,26
204,26
7.
Удельный вес платы за тепловую энергию в расчетной средней стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2013 году
ед.
0,510
0,436
0,417
0,418
0,409

8.
Среднедушевой доход в 2012 год (Распоряжение Правительства РФ № 309 от 15.04.2014)
руб./чел в месяц
16877,00
16877,00
16877,00
16877,00
16877,00
9.
Среднедушевой доход в 2013 год (Постановление Правительства РФ № 309 от 15.04.2014)
руб./чел в месяц
19617,0
19617,0
19617,0
19617,0
19617,0
10.
Среднедушевой доход на 2014 год (Постановление Правительства РФ № 309 от 15.04.2014)
руб./чел в месяц
19966,00
19966,0
19966,0
19966,0
19966,0
11.
Среднедушевой доход на 2015 год (Постановление Правительства РФ № 309 от 15.04.2014)
руб./чел в месяц
22045,00
22045,0
22045,0
22045,0
22045,0
12.
Усредненный норматив теплопотребления на отопление
Гкал/м2
0.014
0,014
0,014
0,014
0,014
13.
Расчетный норматив теплопотребления на горячее водоснабжение (норматив на подогрев 1 м3 холодной воды <*> норматив потребления горячей воды на 1 чел. в месяц)
Гкал/чел в мес.
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
14.
Норматив теплопотребления на 1 человека в месяц
Гкал/чел в мес.
0,818
0,566
0,51
0,496
0,482
15.
Краевой стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в текущем периоде регулирования

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
16.
Максимально допустимый размер тарифа на тепловую энергию для стандартного потребителя на 2013 год исходя из среднедушевого дохода на 2012 год по Ставропольскому краю ((стр. 9 * стр. 7) / стр. 14) * стр. 15
руб./Гкал
1834,60
2266,69
2405,97
2479,81
2502,99
17.
Прогнозный тариф на тепловую энергию на 2015 год с учетом инвестиционной составляющей
руб./Гкал
1928,66
1928,66
1928,66
1928,66
1928,66
18.
Соотношение прогнозного тарифа к предельно допустимому тарифу (стр. 17 / стр. 16 * 100)
%
105,13
85,09
80,16
77,77
77,05
19.
Отклонение прогнозного тарифа от предельно допустимого тарифа (стр. 17 - стр. 16)
руб./Гкал
94,06
-338,03
-477,31
-551,15
-574,33
20.
Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека с учетом НДС в 2014 году
руб./месяц
1534,32
927,99
809,22
779,53
749,84
21.
Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека с учетом НДС в 2015 году
руб./месяц
1614,31
976,38
851,40
820,17
788,93

отопление
руб./месяц
1312,01
749,65
624,67
593,44
562,20

горячее водоснабжение
руб./месяц
302,30
226,73
226,73
226,73
226,73
22.
Доля расходов на теплоснабжение в среднедушевом доходе:







в 2014 году
%
7,7
4,7
4,1
3,9
3,8

в 2015 году
%
7,3
4,4
3,9
3,7
3,6
23.
Рост доли расходов на теплоснабжение в 2015 году по отношению к 2014 году
%
-4,69
-4,73
-4,69
-4,61
-5,26

На основании проведенного анализа доли расходов на теплоснабжение в среднедушевом доходе населения (рост доли в 2015 году в связи с реализацией инвестиционной программы составляет 0,07 - 0,11% в зависимости от площади квартиры, приходящейся на 1 человека) можно сделать вывод об экономической доступности услуг теплоснабжения для населения города-курорта Кисловодска при включении в тариф на тепловую энергию с 2015 года инвестиционной составляющей в размере 104,16 рубля на 1 Гкал на цели реализации инвестиционной программы.

11. График поступления средств на финансирование
инвестиционной программы по годам ее реализации
и по источникам финансирования

Таблица № 12

(в тыс. рублей)
N
Наименование
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
итого
1.
График поступления средств из бюджета города-курорта Кисловодска
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
График поступления средств через тарифные источники, с учетом НДС
36905,8
41769,3
60168,9
60841,3
139031,3
65248,8
81741,8
84745,9
88618,5
91830,3
97587,7
94299,8
98685,9
107546,0
108614,8
115534,2
115777,2
1488947,4
3.
График поступления средств через тарифные источники, без учета НДС
31276,1
35397,7
50990,6
51560,4
117823,1
55295,6
69272,7
71818,6
75100,5
77822,3
82701,4
79915,1
83632,1
91140,7
92046,4
97910,3
98116,3
1261819,9

в том числе:


















3.1.
за счет тарифа на теплоэнергию (амортизационные отчисления по объектам инвестирования)
0,0
108,0
10486,0
13512,0
24676,0
26368,0
40276,0
41441,0
43485,7
45050,0
48472,0
50602,0
52895,0
57895,0
58150,0
62585,0
67102,0
643103,7
3.2.
за счет тарифа на подключение
0,0
0,0
0,0
0,0
51188,1
5650,0
7000,0
7062,4
7250,0
7312,5
7625,0
7687,5
8076,5
5928,3
5400,0
5600,0
0,0
125780,3
3.3.
за счет инвестиционной составляющей тарифа
31276,1
35289,7
40504,6
38048,4
41959,0
23277,6
21996,7
23315,2
24364,8
25459,8
26604,4
21625,6
22660,6
27317,4
28496,4
29725,3
31014,3
492935,9
4.
Итоговый график поступления средств на финансирование инвестиционной программы (п. 1 + п. 2)
36905,8
41769,3
60168,9
60841,3
139031,3
65248,8
81741,8
84745,9
88618,5
91830,3
97587,7
94299,8
98685,9
107546,0
108614,8
115534,2
115777,2
1488947,4

Приведенный график показывает, что финансовые потребности инвестиционной программы полностью обеспечены за счет тарифных источников:
- амортизационных отчислений;
- прибыли, полученной предприятием за счет платы за подключение и инвестиционной составляющей тарифа.

12. Анализ тарифных последствий осуществления планируемых
инвестиций. Прогноз величины тарифа на тепловую энергию,
отпускаемую ОАО "Теплосеть", с учетом инвестиционной
составляющей тарифа, направленной на выполнение мероприятий
инвестиционной программы

Таблица № 13

№ п/п
Наименование
С 2014 года по 2031 год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.
Прогнозный объем полезного отпуска теплоэнергии, тыс. Гкал
300,2
302,5
310
312
312,8
315,5
315,5
315,5
320
320
320
320
324
330
330,2
330,2
330,2
330,2
2.
Прогнозный среднеотпускной тариф на тепловую энергию, без учета НДС, руб./Гкал
1735,97
1824,50
1917,55
2019,18
2097,93
2183,95
2258,20
2359,82
2477,81
2589,31
2705,83
2827,60
2926,56
3028,99
3150,15
3276,16
3407,20
3543,49

Индекс роста тарифа на тепловую энергию

1,051
1,051
1,053
1,039
1,041
1,034
1,045
1,05
1,045
1,045
1,045
1,035
1,035
1,04
1,04
1,04
1,04
3.
Инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию, без учета НДС, руб./Гкал

104,16
116,66
130,66
121,95
134,14
73,78
69,72
72,86
76,14
79,56
83,14
67,58
69,94
82,73
86,04
89,48
93,08
4.
Прогнозный среднеотпускной тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, без учета НДС, руб./Гкал

1928,66
2034,21
2149,84
2219,88
2318,09
2331,98
2429,54
2550,67
2665,45
2785,39
2910,74
2994,14
3098,93
3232,88
3362,20
3496,68
3636,57

Индекс роста тарифа на тепловую энергию с учетом инвестиционной надбавки

1,11
1,11
1,12
1,10
1,10
1,07
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,06
1,06
1,07
1,07
1,07
1,07
5.
Тариф на подключение к системе централизованного теплоснабжения без учета НДС, тыс. руб./Гкал в час
-
2685,76

Анализ тарифных последствий показывает, что индекс роста тарифа на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей в 2015 году составит 11%. Это не превышает максимально допустимых значений, но увеличивает нагрузку на потребителей, согласно прогнозным индексам-дефляторам до 2030 г. по данным Минэкономразвития России.
Необходимо заметить, что при разработке инвестиционной программы в источниках ее финансирования отсутствуют бюджетные средства.

13. Ожидаемые результаты при реализации
инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты заданные настоящей инвестиционной программой индикаторы и получены следующие результаты:
- обеспечен требуемый уровень технологической и энергетической эффективности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска;
- созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы централизованного теплоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;
- обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города-курорта Кисловодска при одновременном снижении стоимости услуг по теплоснабжению;
- обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств при сохранении приемлемой ценовой политики.

14. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Генеральный
директор ОАО "Теплосеть"
Г.С.ПЕТРОСЯНЦ


------------------------------------------------------------------