Решение совета г. Лермонтова от 30.07.2014 N 47 "О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 03 ноября 2010 года N 15 "Об утверждении программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2011 - 2015 годы"



СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2014 г. № 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ОТ 03 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет города Лермонтова решил:

1. Внести в решение Совета города Лермонтова от 03 ноября 2010 года № 15 "Об утверждении программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2011 - 2015 годы" следующие изменения:
дополнить программу социально-экономического развития города Лермонтова на 2011 - 2015 годы приложением 4 "Целевые индикаторы и показатели программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2011 - 2015 годы" и приложением 5 "Методика оценки эффективности реализации программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2011 - 2015 годы" следующего содержания:

"Приложение 4
к программе
социально-экономического развития
города Лермонтова на 2011 - 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Численность населения
тыс. чел.
24,7
24,8
24,8
24,9
24,9
2.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями
млн руб.
2504,9
3048,9
4519,1
4883,4
5274,1
3.
Темп роста розничного товарооборота (крупные и средние предприятия)
проценты
119,7
51,3
105,2
106,8
110,0
4.
Оборот общественного питания
млн руб.
12,2
3,4
5,8
7,9
11,1
5.
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) на душу населения
тыс. руб.
15,87
39,34
55,30
35,92
40,22
6.
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м
8,19
8,98
12,51
15,64
19,55
7.
Объем платных услуг населению
млн руб.
360,70
377,20
397,70
677,40
711,20
8.
Уровень безработицы
проценты
1,2
0,8
0,6
0,5
0,5
9.
Уровень среднемесячной заработной платы
тыс. руб.
22,63
20,19
23,72
25,16
26,67
10.
Число субъектов малого предпринимательства
ед.
137
80
83
85
87
11.
Воспитывается в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
чел.
1003
1162
1198
1317
1478
12.
Охват жителей города Лермонтова всеми формами культурно-досуговой деятельности
проценты
36
57
64
87
97
13.
Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
ед.
314
157
263
328
410
14.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
млн руб.
158,0
162,3
178,8
191,3
204,7
15.
Число граждан, получающих в качестве меры социальной поддержки ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)
чел.
3555
3606
3624
3660
3697
16.
Выработка электроэнергии
млн кВт.ч
107,7
112,2
112,7
115,2
117,7
17.
Выработка тепла
тыс. Гкал
375,0
379,1
441,8
481,6
524,9
18.
Отпущено сетевого газа потребителям
млн куб. м
98,5
101,5
107,5
112,9
119,7

Приложение 5
к программе
социально-экономического развития
города Лермонтова на 2011 - 2015 годы

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития города Лермонтова на 2011 - 2015 годы (далее - Программа).
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей Программы в сферах социально-экономического развития города Лермонтова, что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.
3. Процент отклонений фактически достигнутых значений i-го показателя за отчетный год от планового значения i-го показателя, установленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

, где

Ni - процент отклонений фактически достигнутых значений i-го показателя за отчетный год от планового значения i-го показателя, установленного на отчетный год;
Nфi - фактически достигнутое значение i-го показателя за отчетный год;
Nпi - плановое значение i-го показателя, установленное на отчетный год;
i - порядковый номер показателя.
4. Уровень отклонений фактически достигнутых значений i-го показателя за отчетный год от планового значения i-го показателя, установленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

Ni+ = № фi - № пi, где

Ni+ - уровень отклонений фактически достигнутых значений i-го показателя за отчетный год от планового значения i-го показателя, установленного на отчетный год (в натуральных величинах);
Nфi - фактически достигнутое значение i-го показателя за отчетный год;
Nпi - плановое значение i-го показателя, установленное на отчетный год;
i - порядковый номер показателя.
В случае если уровень отклонений i-го показателя (Ni+) положительный или равен 0, целевому индикатору присваивается высокий критерий оценки.
В случае если уровень отклонений i-го показателя (Ni+) отрицательный, мероприятия Программы, оценка которых осуществляется в рамках i-го показателя, подлежат корректировке.
5. Расчет балльных оценок по каждому целевому индикатору Программы осуществляется на основе пятибалльной оценочной шкалы. Уровень и критерии оценки целевых индикаторов Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень и критерии оценки целевых индикаторов Программы

№ п/п
Уровень оценки целевых индикаторов Программы (баллы)
Критерий оценки целевых индикаторов Программы
1.
5
процент отклонений фактически достигнутых значений индикатора Программы за отчетный год равен его плановому значению, установленному на отчетный год, или превысил его
2.
4
процент отклонений фактически достигнутых значений индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, установленного на отчетный год, не более чем на 5 процентов
3.
3
процент отклонений фактически достигнутых значений индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, установленного на отчетный год, не более чем на 10 процентов
4.
2
процент отклонений фактически достигнутых значений индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, установленного на отчетный год, не более чем на 20 процентов
5.
1
процент отклонений фактически достигнутых значений индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, установленного на отчетный год, более чем на 20 процентов

6. Оценка эффективности реализации Программы на основе целевых индикаторов Программы рассчитывается по следующей формуле:



где
Об - оценка эффективности реализации Программы на основе целевых индикаторов Программы;
- сумма балльных оценок на основе целевых индикаторов Программы;
n - количество целевых индикаторов Программы.
7. Уровень и критерии оценки эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Уровень и критерии оценки эффективности реализации Программы

№ п/п
Уровень оценки эффективности реализации Программы (баллов)
Критерий оценки эффективности реализации Программы
1
2
3
1.
от 4,5 до 5
высокий
2.
от 4 до 4,5
выше среднего
3.
от 3 до 4
средний
4.
от 2 до 3
ниже среднего
5.
от 1 до 2
низкий

В случае если уровень оценки эффективности реализации Программы находится в пределах от 1 до 2 баллов, Программа признается не эффективной и подлежит корректировке.".
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике (Зенов И.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
И.А.БУХЛАЕВ


------------------------------------------------------------------