Постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 09.07.2014 N 527 "Об утверждении муниципальной Программы Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2014 г. № 527

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Руководствуясь постановлениями администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 года № 859 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края", от 04 декабря 2013 года № 925 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края", от 18 декабря 2013 года № 958 "О Перечне муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края", администрация Курского муниципального района Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Глава администрации Курского
муниципального района
Ставропольского края
С.И.КАЛАШНИКОВ





Утвержден
постановлением
администрации Курского
муниципального района
Ставропольского края
от 09 июля 2014 г. № 527

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Наименование Программы
Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Управление культуры" Курского муниципального района Ставропольского края (далее - Управление культуры)
Соисполнители Программы
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская музыкальная школа Курского муниципального района Ставропольского края;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская художественная школа Курского муниципального района Ставропольского края;

муниципальное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека" Курского муниципального района Ставропольского края;

муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры" Курского муниципального района Ставропольского края; муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий районный кинотеатр "Восток" Курского муниципального района Ставропольского края
Подпрограммы Программы
1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы.

2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы.

3. Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы.

4. Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы.

5. Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
Цели Программы
- сохранение и развитие культуры на территории Курского района Ставропольского края (далее - район) как фактора социально-экономического развития;

- создание единого культурного пространства на территории района, условий для духовного возрождения народа, достижение положительной динамики роста показателей результативности деятельности отрасли;

- создание равных возможностей для доступа населения района к отечественным и мировым культурным ценностям;

- реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям
Задачи Программы
- создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры и искусства Курского муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальный район);

- создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения района:

- развитие современного искусства;

- создание и развитие музея;

- развитие библиотечного дела;

- сохранение материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры муниципального района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;

- приобретение музыкальных инструментов;

- оснащение библиотек компьютерами и обеспечение доступа пользователей к сети Интернет;

- применение современных методов работы, при проведении мероприятий;

- создание и наполнение сайтов учреждений культуры;

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства муниципального района;

- повышение профессионального уровня работников;

- популяризация, повышение престижа профессии работников культуры
Целевые индикаторы и показатели Программы
- количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек муниципального района на 1000 человек населения;

- объем книговыдач;

- число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно-досуговых учреждений муниципального района;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры муниципального района;

- число платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно-досуговых учреждений муниципального района;

- число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа муниципального района;

- количество участников массовых мероприятий;

- количество клубных формирований;

- количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотеки;

- количество библиотек, оснащенных компьютерами;

- количество зарегистрированных пользователей и посещений библиотек;

- доля средств на укрепление и модернизацию материально-технической базы, от общего объема средств на осуществление культурно-досуговой деятельности учреждений района
Сроки реализации Программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 141397,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального района - 141397,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 46868,50 тыс. рублей;

2016 - 47264,28 тыс. рублей;

2017 - 47264,28 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- увеличение доли проводимых культурно-досуговых мероприятий;
- рост численности участников клубных формирований;

- создание условий для развития национальных культур, обеспечение равного доступа к культурным благам различных категорий населения района, включая детей с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение конкурентоспособности и исполнительской культуры и мастерства исполнителей;

- повышение уровня удовлетворенности качеством оказываемых муниципальных услуг;

- рост зрительского интереса к мероприятиям учреждений культуры;

- повышение толерантности среди населения;

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры района, их обучение новым технологиям и формам работы;

- укрепление материально-технической базы

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Деятельность учреждений культуры района является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Работа учреждений культуры и дополнительного образования детей охватывает все слои населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в районе.
Библиотеки, дома культуры, учреждения дополнительного образования детей, кинотеатр выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей населения. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения. Собранные и сохраняемые ими фонды представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают музыкальные творческие коллективы и система дополнительного образования детей.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
Сеть учреждений культуры района составляют 12 муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа, в составе которых 30 сельских Домов культуры; муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры" муниципального района, муниципальное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека" муниципального района, в составе которой 26 филиалов-библиотек, муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий районный кинотеатр "Восток" муниципального района, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская музыкальная школа и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская художественная школа муниципального района.
Право граждан на качественное удовлетворение культурно информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому, разработка и реализация Программы имеет чрезвычайно важное значение.
Материально-техническая база учреждений культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. Здания, в которых расположены учреждения культуры, построены в 1950 - 1980 годах, технически и морально устарели. Средств, выделяемых на ремонтные работы, недостаточно.
Для привлечения жителей в кинотеатр необходим капитальный ремонт в зрительном зале (большом и малом), обновление кресел, замена оконных блоков, строительство внутренних туалетов, гардероба, облицовка здания. Для привлечения молодежи - приобретение современного дополнительного оборудования - попкорн-машины, кофе-автоматы, оборудование детского уголка и др.
В межпоселенческом районном Доме культуры требуется замена электроосвещения всего здания, капитальный ремонт зрительного зала, дискозала, приобретение кресел в зрительный зал и оборудования в дискозал, оснащение учреждений дополнительного образования современными техническими средствами обучения.
Необходима современная музыкальная аппаратура, компьютерная и оргтехника.
Растет потребность населения в библиотечных услугах. Из-за отсутствия новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развития электронных библиотек, невозможно обеспечить потребность населения в достоверной и полной информации.
В 2013 - 2014 годах начата работа по созданию районного музея Боевой и трудовой славы, открытие которого планируется в 2015 году. Потребуются затраты на ремонтные работы, оформление выставочных залов, приобретения экспонатов и др.
Одна из проблем отрасли культуры - старение кадров, в учреждениях культуры приходит мало молодых специалистов. Необходимо обучение специалистов современным формам и методам работы через курсы повышения квалификации, участие работников в семинарах, конференциях, школах и др.
Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, что не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.
Решение проблем в сфере культуры возможно только комплексными методами и должно быть рассчитано на перспективу.
Программа станет комплексным и стратегическим документом развития отрасли культуры в районе. Программа направлена на модернизацию сферы культуры; развитие современного искусства; развитие библиотечного дела; повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
Культура обладает значительным нравственно-воспитательным потенциалом. Средствами культуры осуществляется сегодня профилактика наркомании, безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди детей и молодежи, социализация пенсионеров и людей преклонного возраста.
Отсутствие системной и комплексной поддержки, которую может обеспечить Программа, приведет к утрате потенциала культурного наследия, снизит востребованность учреждений культуры, что может привести к негативным социальным последствиям, проявляющимся в снижении уровня общественной нравственности и культуры.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ
ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, И СРОКИ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные приоритеты развития сферы культуры в районе: сохранение и развитие сферы культуры, повышение уровня интеллектуального и духовного развития населения района и удовлетворение потребности в свободной творческой реализации, что в совокупности обеспечит условия для создания актуальных культурных инноваций, востребованных в районе.
Составной частью культурной политики муниципального района является система мер и механизмов регулирования, направленных на обеспечение качества услуг в сфере культуры и эффективности управления учреждениями культуры, обеспечение доступности культурного пространства для населения района, вне зависимости от доходов и местожительства, с учетом их культурных интересов и потребностей, формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и молодежью. Модернизация современной системы дополнительного образования.
Требования времени предполагают усиление внимания к созданию условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности, эстетического и этического воспитания и развития личности, формирования у жителей района позитивных ценностных установок и поведенческих стереотипов, в том числе высокой культуры бытового поведения и толерантности к другим культурам и их носителям.
Цели Программы:
- сохранение и развитие культуры на территории района как фактора социально-экономического развития;
- создание единого культурного пространства на территории района, условий для духовного возрождения народа, достижение положительной динамики роста показателей результативности деятельности отрасли;
- создание равных возможностей для доступа населения района к отечественным и мировым культурным ценностям;
- реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям.
Задачи Программы:
- создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры и искусства муниципального района;
- создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения района:
- развитие современного искусства,
- создание и развитие музея;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры муниципального района:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района;
- приобретение музыкальных инструментов;
- оснащение библиотек компьютерами и обеспечение доступа пользователей к сети Интернет;
- применение современных методов работы, при проведении мероприятий;
- создание и наполнение сайтов учреждений культуры муниципального района;
- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства муниципального района:
- повышение профессионального уровня работников культуры;
- популяризация, повышение престижа профессии работников культуры.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли проводимых культурно-досуговых мероприятий;
- рост численности участников клубных формирований;
- создание условий для развития национальных культур, обеспечение равного доступа к культурным благам различных категорий населения района, включая детей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение конкурентоспособности и исполнительской культуры и мастерства исполнителей;
- повышение уровня удовлетворенности качеством оказываемых муниципальных услуг;
- рост зрительского интереса к мероприятиям учреждений культуры;
- повышение толерантности среди населения;
- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры района, их обучение новым технологиям и формам работы;
- укрепление материально-технической базы.
Целевые индикаторы приведены в приложении 1 к Программе.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 гг.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования не предусмотрены. Основные меры правового регулирования приведены в приложении 3 к Программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ВЕРОЯТНЫХ
ЯВЛЕНИЙ, СОБЫТИЙ, ПРОЦЕССОВ, НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)) И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести внешние риски:
- изменение законодательства Российской Федерацией, субъекта Российской Федерации или нормативных правовых актов органа местного самоуправления муниципального района;
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), (и /или/ недобросовестное выполнение ими своих обязательств) определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;
- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).
Внутренние риски:
- недостаточность денежных средств на расходы, связанные с повышением квалификации специалистов, что снизит эффективность реализации модели повышения квалификации.
Последствиями недостаточной координации могут стать:
- отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;
- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;
- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;
- снижение эффективности результатов Программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы и с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.
Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) потерю квалифицированных кадров;
4) утрату части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения темпов их износа над темпами их восстановления и консервации.
С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, освещение в сети Интернет процессов и результатов реализации Программы.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий следующих подпрограмм Программы:
1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы";
2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы";
3. "Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы";
4. "Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы";
5. "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия".
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, перечень основных мероприятий, в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы Программы.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий Программы, подпрограмм приведен в приложениях 4 - 5 к Программе.
Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы и контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация Курского муниципального района Ставропольского края.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период, проводит мониторинг исполнения данного плана-графика, ежегодно уточняет целевые показатели (индикаторы) и финансовые затраты по мероприятиям Программы. Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, в установленном порядке ответственный исполнитель Программы представляет сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы.
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнение сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы, конечных результатов Программы.

Раздел 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующих результатов:
- увеличение доли проводимых культурно-досуговых мероприятий;
- рост численности участников клубных формирований;
- создание условий для развития национальных культур, обеспечение равного доступа к культурным благам различных категорий населения района, включая детей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение конкурентоспособности и исполнительской культуры и мастерства исполнителей;
- повышение уровня удовлетворенности качеством оказываемых муниципальных услуг;
- рост зрительского интереса к мероприятиям учреждений культуры;
- повышение толерантности среди населения;
- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры района, их обучение новым технологиям и формам работы;
- укрепление материально-технической базы.
При оценке эффективности реализации Программы рассматривается ряд индикаторов, для которых предусматривается ежегодное увеличение количественных значений по сравнению с базовым.
Уровень достижения результатов реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

, где

- коэффициент достижения i-го целевого индикатора в расчетном году;
- значение целевого индикатора i-го целевого индикатора в расчетном году;
- фактическое значение целевого индикатора i-го целевого индикатора в расчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
при = 100 - 0 баллов;
при > 100 - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при < 100 - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
Если более 80% среднесрочных прогнозных показателей на 2015 - 2017 годы достигнуты, то реализация Программы считается результативной.
Если от 50% до 80% среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то реализация Программа считается недостаточно результативной.
Если менее 50% прогнозных показателей достигнуты, то реализация Программы считается нерезультативной.
Экологическая эффективность реализации Программы не устанавливается.





ПОДПРОГРАММА 1
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы
Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская художественная школа Курского муниципального района Ставропольского края (далее - МОУ ДОД КДХШ);

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская музыкальная школа Курского муниципального района Ставропольского края (далее - МОУ ДОД КДМШ)
Соисполнители Подпрограммы
Нет
Цели Подпрограммы
Развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований
Задачи Подпрограммы
Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории района;

финансовая поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства;

охват населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием;

активизация концертной и фестивальной деятельности;

число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей, краевого, регионального и других уровней
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составит 40893,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 13631,00 тыс. рублей;

в 2016 году - 13631,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 13631,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

улучшение нравственного состояния общества, активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации, посредством участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня;

создание творческого потенциала района;

удовлетворенность населения услугами учреждений дополнительного образования;

увеличение количества обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства;

увеличение охвата населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием;

увеличение числа учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей, краевого, регионального и других уровней;

социальная поддержка преподавателей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории района функционирует одна детская художественная школа и одна детская музыкальная школа, в структуру которой входят три филиала, расположенных на территории района.
Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства района. Дополнительное образование в сфере культуры социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В КУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетами настоящей Подпрограммы являются: удовлетворение потребностей населения в дополнительном образовании в сфере культуры, сохранение системы выявления и подготовки одаренных детей и молодежи.
Целью Подпрограммы является развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований района.
Для достижения цели поставлены следующие задачи, позволяющие в условиях ограниченности бюджетных средств решить основные проблемы дополнительного образования детей в районе:
1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Курского района.
2. Финансовая поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе.
Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Реализация Подпрограммных мероприятий позволит создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей для профессионального и жизненного самоопределения.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Органы местного самоуправления поселений района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4 - 5 к Программе.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Курского муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Реализация мероприятий задачи "Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории района" подразумевает повышение квалификации педагогов.
Реализация мероприятий задачи "Финансовая поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района" подразумевает финансовую поддержку учреждений дополнительного образования в сфере культуры, укрепление материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, мебели.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации Подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.
Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:
ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.
ежегодно - до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.





ПОДПРОГРАММА 2
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека" Курского муниципального района Ставропольского края (далее - библиотека)
Соисполнители Подпрограммы
Нет
Цели Подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечной деятельности в районе;

развитие и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации
Задачи Подпрограммы
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

укрепление материально-технической базы библиотек муниципального района;

ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация;

обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с потребностями пользователей;

повышение комфортности и доступности информационно-коммуникационной среды библиотек
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. чел. населения района.

Количество библиотек, оснащенных компьютерами.

Количество зарегистрированных пользователей.

Количество посещений библиотек
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составит 50645,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 16815,10 тыс. рублей;

в 2016 году - 16915,10 тыс. рублей;

в 2017 году - 16915,10 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Рост удовлетворенности населения района качеством библиотечного обслуживания, привлечение к чтению, организация интеллектуального досуга, организация доступа населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях;

снижение уровня подростковой преступности и правонарушений;

социальная поддержка специалистов библиотечной деятельности;

беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда муниципального района;

совершенствование деятельности специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, потребностями пользователей;

увеличение количества выданных документов из фондов библиотек учреждениями библиотечного обслуживания населения;

объема электронного каталога;

количества семинаров, тренингов, других мероприятий;

объема библиотечного фонда;

количества пользователей и охват населения района библиотечным обслуживанием

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В последние годы библиотечно-информационное обслуживание переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения района.
Деятельность библиотеки направлена на формирование и удовлетворение потребности населения района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотечная система района выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и содержанию привлекает все большее число их участников из различных категорий читателей. Использование компьютерных технологий позволило расширить ассортимент услуг, оказываемых пользователям, увеличить количество обращений в библиотеку, быть востребованными.
Реализация Подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня
библиотечного и информационного обслуживания представителей различных этнических групп. Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Реализация Подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития района, а также сохранности и доступности для пользователей библиотечного фонда.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В КУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетами реализации Подпрограммы является удовлетворенность населения района объемом и качеством оказываемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, развитие и модернизация библиотечной системы.
Одной из целей подпрограммы является сохранение и развитие библиотечной деятельности в районе, для достижения которой поставлены следующие задачи: формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания; укрепление материально-технической базы библиотек муниципального района: ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация.
Важной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации. Реализацию намеченной цели предполагается обеспечить путем решения следующих задач: обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с потребностями пользователей; повышение комфортности и доступности информационно-коммуникационной среды библиотек.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе.
Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.
Реализация мероприятий позволит увеличить удовлетворенность населения района качеством библиотечного обслуживания; обеспечить привлечение к чтению, развитие интеллектуальных и творческих способностей; организовать интеллектуальный досуг. Обеспечит повышение качества и эффективности обслуживания пользователей посредством вторичной (переработанной) информации, в том числе в электронном формате; организует доступ населения к удаленным информационным ресурсам и информации на электронных носителях, а также позволит усовершенствовать деятельность специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, ГОСТами и современными потребностями пользователей.

Раздел 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Органы местного самоуправления поселений района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4 - 5 к Программе.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Реализация мероприятий позволит увеличить удовлетворенность населения Курского района качеством библиотечного обслуживания; обеспечить привлечение к чтению, развитие интеллектуальных и творческих способностей; организовать интеллектуальный досуг; снизить уровень подростковой преступности и правонарушений, а также повысить качество и эффективность обслуживания пользователей посредством вторичной (переработанной) информации, в том числе в электронном формате; организовать доступ населения к удаленным информационным ресурсам и информации на электронных носителях. Планируется усовершенствование деятельности специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, ГОСТами и современными потребностями пользователей. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме муниципальными учреждениями - реализация этого мероприятия позволит стимулировать специалистов для достижения поставленных задач и выполнения поставленных целей.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.
Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:
ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.
ежегодно - до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.





ПОДПРОГРАММА 3
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы
Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры" Курского муниципального района Ставропольского края (далее - МУК МРДК)
Соисполнители Подпрограммы
Нет
Цели Подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения
Задачи Подпрограммы
Обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения;

повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения;

укрепление материально технической базы учреждений культурно-досугового типа
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Количество участников конкурсных мероприятий.

Количество клубных формирований.

Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей.

Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составит 28210,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 9298,98 тыс. рублей;

в 2016 году - 9455,53 тыс. рублей;

в 2017 году - 9455,53 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Улучшение организации досуга жителей района, обеспечение доступности к культурным ценностям в соответствии с запросами населения, учитывая принцип социальной необходимости культуры в формировании здорового и процветающего общества.

Социальная поддержка специалистов культурно-досуговой деятельности.

Вовлечение большого количества жителей района в участие проведения мероприятий, создание благоприятных условий для активного досуга, развитие многонациональной культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение основных культурных ценностей, возрождение народной самодеятельности, творческое воспитание молодежи.

Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;

количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;

количества клубных формирований;

количества участников клубных формирований;

улучшение качества методической работы

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий разрыв между имеющимися культурным потенциалом и состоянием материально-технического и организационно-правового обеспечения сферы культуры. Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация Подпрограммы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города. Подпрограмма предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.
В целях улучшения культурного обслуживания населения в районе организовано проведение мониторинга качества услуг в сфере культуры, направленного на получение объективной информации о качестве предоставляемых услуг.
Несмотря на принимаемые меры, остается комплекс проблем, стоящих перед сферой культуры и сохраняющих свою актуальность. Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании.
В целях решения проблем, сложившихся в сфере культуры, основными направлениями деятельности станут: повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения путем творческого и технологического совершенствования культурной деятельности; повышение квалификации работников культуры. Формирование современной и комфортной культурной среды, решение задач по развитию человеческого капитала и формированию высоконравственной, эстетически развитой личности напрямую связано с повышением эффективности культурной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, что позволит обеспечить сохранение народных традиций, историко-культурного наследия и создать условия, позволяющие эффективно развиваться культуре в районе.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В КУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетами Подпрограммы является повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения, использование современных методов в работе учреждения.
Целью Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения района.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения;
повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе.
Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Органы местного самоуправления поселений района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4 - 5 к Программе.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Реализация мероприятий способствует совершенствованию деятельности специалистов культурно-досуговой области, улучшению качества творческой работы сельских Домов культуры. Планируется вовлечение большего количества жителей района в клубные формирования местного традиционного народного художественного творчества, создание благоприятных условий для активного досуга, развития и реализации имеющегося творческого потенциала; стимулирование специалистов для достижения поставленных задач и выполнения поставленных целей.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации Подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.
Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:
ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.
ежегодно - до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.





ПОДПРОГРАММА 4
"КИНООБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "КИНООБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы
Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий районный кинотеатр "Восток" Курского муниципального района Ставропольского края (далее - МКТ "Восток")
Соисполнители Подпрограммы
Нет
Цели Подпрограммы
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии
Задачи Подпрограммы
Укрепление материально-технической базы МКТ "Восток", использование современной техники, аппаратуры при проведении кинопоказов, киномероприятий
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Количество проведенных киномероприятий; количество проведенных киносеансов; количество кинозрителей
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составит 12328,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 4021,21 тыс. рублей;

в 2016 году - 4153,86 тыс. рублей;

в 2017 году - 4153,86 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Привлечение большего количества кинозрителей для просмотра кинофильмов, улучшение качества показа кинофильмов, увеличение количества проведенных киносеансов

Социальная поддержка специалистов кинематографии

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Роль киноискусства в современном мире трудно переоценить. Оно играет огромную роль в процессе формирования мировоззрения подрастающего поколения. Кино можно использовать как инструмент при формировании системы ценностей личности, воспитании определенных качеств человека. Однако, за последние годы количество посещений кинотеатров заметно снизилось. Объясняется это возросшей популярностью социальных сетей и других возможностей времяпровождения, которые щедро предлагает сеть Интернет. Население, особенно в сельской местности, редко приходит посмотреть новинки киноиндустрии в кинотеатр, заменяя данное мероприятие просмотром дома, в комфортной обстановке. Поэтому, сейчас особенно остро стоит вопрос о создании привлекательного образа кинотеатра: от расширения перечня и повышении качества предоставляемых услуг до современного оформления интерьера.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетами настоящей Подпрограммы являются: увеличение качества кинообслуживания населения, модернизация, применение инноваций в работе.
Целью Подпрограммы является обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Задачами являются: укрепление материально технической базы МКТ "Восток", использование современной техники, аппаратуры при проведении кинопоказов, киномероприятий.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Органы местного самоуправления поселений района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4 - 5 к Программе.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии предполагает укрепление материально-технической базы учреждений, привлечение населения района к участию в киномероприятиях. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности являются стимулом для продолжения трудовой деятельности в сфере культуры района.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации Подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.
Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:
ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.
ежегодно - до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.





ПОДПРОГРАММА 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В настоящее время в сфере культуры происходят заметные изменения: вводится "дорожная карта", "эффективный контракт", проводится поэтапное повышение заработной платы работникам культуры и многие другие изменения, призванные увеличить эффективность деятельности учреждений культуры. Все изменения требуют документального оформления, приведения в соответствие локальных актов, разработки показателей и системы оценки, а также проведение своевременного и точного анализа, мониторинга исполнения законодательства. Реализация Подпрограммы позволит повышать квалификацию специалистов Управления культуры.
Целью Подпрограммы является обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управления культуры. Для достижения цели поставлены следующие задачи: увеличение расходов на выплаты персоналу казенных учреждений, повышение квалификации специалистов.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.
Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4 - 5 к Программе.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.





Приложение 1
к муниципальной программе
Курского муниципального района
Ставропольского края "Сохранение
и развитие культуры
на 2015 - 2017 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ",
ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы
Единица измерения
Значение целевого индикатора и показателя программы по годам
Источник информации (методика расчета) <*>
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы"
1.
Количество участников массовых мероприятий
человек
553200
553300
553400
553500
553600
5537000
Ежегодный отчет в Министерство культуры Ставропольского края (далее - МК СК) 7-НК, 6-НК
II. Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы"
2.
Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства
человек
396
397
400
403
410
415
Отчет о работе МОУ ДОД КДМШ в МК СК
3.
Охват населения от 6 до 18 лет эстетическим воспитанием;
человек
396
397
400
403
410
415
Отчет о работе МОУ ДОД КДМШ в МК СК
4.
Активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей, краевого, регионального и других уровней
человек
870
956
1268
1300
1400
1500
Отчет о работе МОУ ДОД КДМШ в МК СК
III. Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы"
5.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. чел. населения района
Единицы
135
135,5
135,7
136
136,5
136,7
Ежегодный отчет в МК СК 6-НК
6.
Количество библиотек, оснащенных компьютерами
единицы
10
17
18
22
25
27
Ежегодный отчет в МК СК 6-НК
7.
Количество зарегистрированных пользователей
человек
21 415
21420
21 450
21 500
21 550
21 600
Ежегодный отчет в МК СК 6-НК
8.
Количество посещений библиотек
посещение
223003
223515
223800
224300
224600
225000
Ежегодный отчет в МК СК 6-НК
9.

человек
450
470
500
520
550
600

IV. Подпрограмма 3 "Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы"
10.
Количество клубных формирований
единиц
206
207
208
209
210
212
Ежегодный отчет в МК СК 7-НК
11.
Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей
человек
15
22
29
35
40
45

12.
Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях
единицы
4345
4346
4347
4348
4350
4355
Ежегодный отчет в МК СК 7-НК
V. Подпрограмма 4 "Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы"
13.
Количество проведенных киномероприятий
единицы
5
7
20
25
30
35
Ежегодный отчет в МК СК
14.
количество проведенных киносеансов
единиц
450
464
478
500
530
600
Ежегодный отчет в МК СК
15.
Количество кинозрителей
единиц
6256
6444
6637
7200
7500
8000
Ежегодный отчет в МК СК
16.
Число зрителей в % отношении на 1000 жителей населенных пунктов
процентов
15
18
21
30
35
40
Ежегодный отчет в МК СК
17.
Количество отечественных фильмов в общем количестве кинофильмов
единиц
187
193
198
320
370
410
Ежегодный отчет в МК СК





Приложение 2
к муниципальной программе
Курского муниципального района
Ставропольского края "Сохранение
и развитие культуры
на 2015 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование подпрограммы программы основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы программы основного мероприятия подпрограммы программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание)
Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы)
Начала реализации
Окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
1. Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы"

1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми
МОУ ДОД КДМШ, МОУ ДОД КДХШ
2015
2017
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, улучшение нравственного состояния общества, активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации, посредством участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня, создание творческого потенциала района, удовлетворенность населения услугами учреждения дополнительного образования.
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 1.1, 1.2, 1.3, приложения 1 к Программе
1.2.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
МОУ ДОД КДМШ, МОУ ДОД КДХШ
2015
2017
Социальная поддержка преподавателей
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 1.1, 1.2, 1.3, приложения 1 к Программе
2. Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживание населения на 2015 - 2017 годы

2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек.
Библиотека
2015
2017
Рост удовлетворенности населения района качеством библиотечного обслуживания, привлечение к чтению, организация интеллектуального досуга, организация доступа населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях; снижения уровня подростковой преступности и правонарушений.
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.1, 2.2, 2.5 Приложения 1 к Программе

2.2.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.
Библиотека
2015
2017
Социальная поддержка специалистов библиотечной деятельности
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Приложения 1 к Программе
2.3.
Формирование единого библиотечного фонда, в том числе приобретение книг, периодических изданий, документов в электронной форме
Библиотека
2015
2017
Беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда муниципального района
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.4 Приложения 1 к Программе
2.4.
Инновационно-методическая деятельность в сфере культуры
Библиотека
2015
2017
Совершенствование деятельности специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, потребностями пользователей
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.3 Приложения 1 к Программе
3. Подпрограмма 3 "Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы"

3.1.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры.
МУК МРДК
2015
2017
Улучшение организации досуга жителей района, обеспечение доступности к культурным ценностям в соответствии с запросами населения, учитывая принцип социальной необходимости культуры в формировании здорового и процветающего общества
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 3.1, 3.2, 3.3 Приложения 1 к Программе

3.2.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.
МУК МРДК
2015
2017
Социальная поддержка специалистов культурно-досуговой деятельности
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Приложения 1 к Программе
3.3.
Проведение районных мероприятий
МУК МРДК
2015
2017
Вовлечение большого количества жителей района в участие проведения мероприятий, создание благоприятных условий для активного досуга, развитие многонациональной культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение основных культурных ценностей, возрождение народной самодеятельности, творческое воспитание молодежи
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Приложения 1 к Программе
4. Подпрограмма 4 "Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы"

4.1.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии.
МКТ "Восток"
2015
2017
Привлечение большого количества кинозрителей для просмотра кинофильмов, улучшение качества показа кинофильмов, увеличение количества проведенных киносеансов
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Приложения 1 к Программе
4.2.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.
МКТ "Восток"
2015
2017
Социальная поддержка специалистов кинематографии
Мероприятие обеспечивает достижение показателей 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Приложения 1 к Программе
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий.
Управление культуры
2015
2017
Достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы






Приложение 3
к муниципальной программе
Курского муниципального района
Ставропольского края "Сохранение
и развитие культуры
на 2015 - 2017 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы
Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
I. Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы"
1.
Административный регламент предоставления муниципальным учреждением "Межпоселенческая центральная библиотека" Курского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных"
Определяет сроки и последовательность оказания муниципальной услуги, порядок взаимодействия получателей муниципальной услуги и специалистов Учреждения при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги
Библиотека
Утвержден постановлением администрации муниципального района от 23 апреля 2012 года № 263
2.
Административный регламент предоставления муниципальным учреждением "Межпоселенческая центральная библиотека" Курского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах"
Определяет сроки и последовательность оказания муниципальной услуги, порядок взаимодействия получателей муниципальной услуги и специалистов Учреждения при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги
Библиотека
Утвержден постановлением администрации муниципального района от 23 апреля 2012 года № 265
II. Подпрограмма 3 "Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы"
3.
Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями культуры Курского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, тематических и эстрадных концертов, киносеансов, анонсы данных мероприятий"
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
МУК МРДК
Утвержден постановлением администрации муниципального района от 23 апреля 2012 года № 266
III. Подпрограмма 4 "Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы"
4.
Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями культуры Курского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, тематических и эстрадных концертов, киносеансов, анонсы данных мероприятий"
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
МКТ "Восток"
Утвержден постановлением администрации муниципального района от 23 апреля 2012 года № 266





Приложение 4
к муниципальной программе
Курского муниципального района
Ставропольского края "Сохранение
и развитие культуры
на 2015 - 2017 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2015 - 2017 ГОДА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы
Расходы по годам (тыс. руб.)
Программа
Подпрограмма
Направление расходов
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Всего:
03
0
0000

46868,50
47264,28
47264,28
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы"



МОУ ДОД КДМШ
10721,76
10721,76
10721,76
МОУ ДОД КДХШ
2909,24
2909,24
2909,24
Библиотека
16815,10
16915,10
16915,10
МУК МРДК
9298,98
9455,53
9455,53
МКТ "Восток"
4021,21
4153,86
4153,86
Управление культуры
3102,21
3108,79
3108,79
2.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы" всего:
В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
03
1
0000
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
10721,76
10721,76
10721,76
МОУ ДОД КДХШ
2909,24
2909,24
2909,24
2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
03
1
1115
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
9206,10
9206,10
9206,10
МОУ ДОД КДХШ
2225,40
2225,40
2225,40
2.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
1
1115
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
1202,44
1202,44
1202,44
МОУ ДОД КДХШ
578,84
578,84
578,84
2.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Уплата налогов, сборов и иных платежей
03
1
1115
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
13,22
13,22
13,22
МОУ ДОД КДХШ
5,0
5,0
5,0
2.4.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселкового типа) Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
03
1
7689
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
300,00
300,00
300,00
МОУ ДОД КДХШ
100,00
100,00
100,00
3.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы", всего:
В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
03
2
0000
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
16815,10
16915,10
16915,10
3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
03
2
1127
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
14373,35
14375,35
14375,35
3.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
2
1127
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
2434,45
2532,45
2532,45
3.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Уплата налогов, сборов и иных платежей
03
2
1127
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
7,30
7,30
7,30
4.
Подпрограмма 3 "Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы", всего:
В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3
3
0000
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
9298,98
9455,53
9455,53
4.1.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
03
3
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
7015,70
7015,70
7015,70
4.2.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
3
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
1796,98
1796,98
1796,98
4.3.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Уплата налогов, сборов и иных платежей
03
3
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
178,30
178,30
178,30
4.4.
Проведение районных мероприятий на территории Курского муниципального района Ставропольского края. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
3
2010
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
УК МРДК
308,00
308,00
308,00
5.
Подпрограмма 4 "Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы", всего:
В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
03
4
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
4021,21
4153,86
4153,86
5.1.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
03
4
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
2611,76
2611,76
2611,76
5.2.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
4
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
1394,05
1526,70
1526,70
5.3.
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Уплата налогов, сборов и иных платежей
03
4
1125
Управление культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
15,40
15,40
15,40
6.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия.
В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
03
5
1130
Управление культуры
3102,21
3108,79
3108,79
6.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
03
5
1130
Управление культуры
2492,43
2492,43
2492,43
6.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
5
1130
Управление культуры
608,68
615,26
615,26
6.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Уплата налогов, сборов и иных платежей
03
5
1130
Управление культуры
1,10
1,10
1,10





Приложение 5
к муниципальной программе
Курского муниципального района
Ставропольского края "Сохранение
и развитие культуры
на 2015 - 2017 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2015 - 2017 ГОДА"

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
1.
Всего:

46868,50
47264,28
47264,28
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы"
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет),
0,00
0,00
0,00
средства бюджета Курского муниципального района (далее - местный бюджет)
46868,50
47264,28
47264,28
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
3102,21
3108,79
3108,79
МОУ ДОД КДМШ
10721,76
10721,76
10721,76
МОУ ДОД КДХШ
2909,24
2909,24
2909,24
Библиотека
16815,10
16915,10
16915,10
МУК МРДК
9298,98
9455,53
9455,53
МКТ "Восток"
4021,21
4153,86
4153,86
средства бюджетов поселений Курского муниципального района Ставропольского края (далее - бюджеты поселений)
0,00
0,00
0,00
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 годы", всего:
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 1:

13631,00
13631,00
13631,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
400,00
400,00
400,00
средства местного бюджета
13231,00
13231,00
13231,00
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
10721,76
10721,76
10721,76
МОУ ДОД КДХШ
2909,24
2909,24
2909,24
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
11431,50
11431,50
11431,50
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
9206,10
9206,10
9206,10
МОУ ДОД КДХШ
2225,40
2225,40
2225,40
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
1781,28
1781,28
1781,28
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
1202,44
1202,44
1202,44
МОУ ДОД КДХШ
578,84
578,84
578,84
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Уплата налогов, сборов и иных платежей
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
18,22
18,22
18,22
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
13,22
13,22
13,22
МОУ ДОД КДХШ
5,00
5,00
5,00
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
400,00
400,00
400,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
в т.ч. предусмотренные:
0,00
0,00
0,00
Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МОУ ДОД КДМШ
300,00
300,00
300,00
МОУ ДОД КДХШ
100,00
100,00
100,00
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015 - 2017 годы", всего:
средства федерального бюджета
16815,10
16915,10
16915,10
средства краевого бюджета
00,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
в т.ч. предусмотренные:
16815,10
16915,10
16915,10

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 2:
Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
16815,10
16915,10
16915,10
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
14373,35
14375,35
14375,35
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
14373,35
14375,35
14375,35
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
2434,45
2532,45
2532,45
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
2434,45
2532,45
2532,45
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Уплата налогов, сборов и иных платежей
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
7,30
7,30
7,30
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
Библиотека
7,30
7,30
7,30
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма 3 "Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы", всего:
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 3:

9298,98
9455,53
9455,53
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
9298,98
9455,53
9455,53
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
9298,98
9455,53
9455,53
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
7015,70
7015,70
7015,70
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
7015,70
7015,70
7015,70
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
1796,98
1953,53
1953,53
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
1796,98
1953,53
1953,53
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Уплата налогов, сборов и иных платежей
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
178,30
178,30
178,30
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
178,30
178,30
178,30
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Проведение районных мероприятий на территории Курского муниципального района Ставропольского края. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
308,00
308,00
308,00
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МУК МРДК
308,00
308,00
308,00
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма 4 "Кинообслуживание населения на 2015 - 2017 годы", всего:

4021,21
4153,86
4153,86
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
В том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 4:
средства местного бюджета
4021,21
4153,86
4153,86
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
4021,21
4021,21
4021,21
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
2611,76
2611,76
2611,76
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
2611,76
2611,76
2611,76
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
1394,05
1526,70
1526,70
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
1394,05
1526,70
1526,70
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Уплата налогов, сборов и иных платежей
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
15,40
15,40
15,40
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
0,00
0,00
0,00
МКТ "Восток"
15,40
15,40
15,40
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" всего:
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 5:

3102,21
3108,79
3108,79
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
3102,21
3108,79
3108,79
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
3102,21
3108,79
3108,79
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
2492,43
2492,43
2492,43
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
2492,43
2492,43
2492,43
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
608,68
615,26
615,26
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
608,68
615,26
615,26
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Уплата налогов, сборов и иных платежей
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
средства краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
1,10
1,10
1,10
в т.ч. предусмотренные:



Управлению культуры
1,10
1,10
1,10
средства государственного внебюджетного фонда
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
средства юридических лиц
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------